Natureza da despesa | Valor utilizado |
COMBUSTIVEL |
15.682.637/0001-82 | AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA | 1.721,67 |
TOTAL DO ITEM | 1.721,67 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
18.540.866/0001-50 | LUCIANO DOMINGUES DA COSTA | 7.145,11 |
TOTAL DO ITEM | 7.145,11 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 |
TOTAL DO ITEM | 7.387,50 |
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
TOTAL DO ITEM | 2.786,79 |
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,00 |
TOTAL DO ITEM | 28,00 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 986,95 |
TOTAL DO ITEM | 986,95 |
TOTAL DO MÊS | 20.056,02 |
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