| Natureza da despesa | Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 15.682.637/0001-82 | AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA | 1.600,42 |
| TOTAL DO ITEM | 1.600,42 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 |
| TOTAL DO ITEM | 7.387,50 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 18.357.852/0001-04 | ABEL FERNANDO DE MELO PIRES | 7.828,90 |
| TOTAL DO ITEM | 7.828,90 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 70,05 |
| TOTAL DO ITEM | 70,05 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
| TOTAL DO ITEM | 2.786,79 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 830,20 |
| TOTAL DO ITEM | 830,20 |
| TOTAL DO MÊS | 20.503,86 |
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