Natureza da despesa | Valor utilizado |
COMBUSTIVEL |
15.682.637/0001-82 | AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA | 1.600,42 |
TOTAL DO ITEM | 1.600,42 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 |
TOTAL DO ITEM | 7.387,50 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
18.357.852/0001-04 | ABEL FERNANDO DE MELO PIRES | 7.828,90 |
TOTAL DO ITEM | 7.828,90 |
INTERMEDIADO - CORREIOS |
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 70,05 |
TOTAL DO ITEM | 70,05 |
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
TOTAL DO ITEM | 2.786,79 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 830,20 |
TOTAL DO ITEM | 830,20 |
TOTAL DO MÊS | 20.503,86 |
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