Natureza da despesa | Valor utilizado |
COMBUSTIVEL |
10.296.451/0001-71 | POSTO DE SERVIÇOS LUA NOVA LTDA-ME | 1.468,77 |
TOTAL DO ITEM | 1.468,77 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
18.540.866/0001-50 | LUCIANO DOMINGUES DA COSTA | 7.729,80 |
TOTAL DO ITEM | 7.729,80 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 |
TOTAL DO ITEM | 7.387,50 |
INTERMEDIADO - CORREIOS |
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 49,93 |
TOTAL DO ITEM | 49,93 |
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
TOTAL DO ITEM | 2.786,79 |
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 21,12 |
TOTAL DO ITEM | 21,12 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 356,20 |
TOTAL DO ITEM | 356,20 |
TOTAL DO MÊS | 19.800,11 |
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